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索引号: TCGA/2017-048293 发文字号:
发布日期: 2017-03-24 08:32 发布机构: 新老虎机平台:公安局

新老虎机平台:公安局2017年部门预算公开说明

一、主要职责:
  (一)执行公安工作的方针政策,起草有关地方性法规草案,组织实施新老虎机平台:公安保卫工作;
  (二)掌握新老虎机平台:影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况,制定有关对策并负责组织实施;
  (三)预防、制止和侦查违法犯罪活动,处置治安事故和骚乱,依法管理集会、游行、示威活动,管理特种行业和危险物品;      
  (四)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
  (五)组织实施消防工作,实行消防监督;
  (六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;
  (七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;
  (八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;
  (九)负责公共信息网络的安全监察工作;
  (十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
  (十一)完成新老虎机平台:公安系统执法规范化“四大技术”建设任务提供财力物力保障。
  (十二)实施公安科学技术工作,负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;
  (十三)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作,指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作;
  (十四)制定、实施新老虎机平台:公安队伍管理的规章制度,组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传,按权限管理干部和警衔,开展警务督察工作,查处本市公安队伍的违法违纪案件;
  (十五)领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;
  (十六)承办市委、市政府、新老虎机平台:厅和新老虎机平台:交办的其他事项。
  二、2017年度主要工作任务及目标
  (一)全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保新老虎机平台:社会政治稳定;全力维护社会治安秩序稳定,各项大型活动安全无事故;公安信访总量稳中有降,上级交办案件办结率、息诉率分别达到100%、80%。;加强应急处突工作,完善应急工作预案,落实应急处置力量,组织开展应急综合演练1次。
  (二)积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动,平安单位创建率达到95%以上;完善社会治安防控体系建设,促进“853”工程在安全防范中发挥明显作用,强化社会治安整治工作,有效遏制社会治安突出问题,加强治安案件查处率,不断增强人民群众的安全感和满意度;道路交通环境明显改善,减少和遏制一般或重大交通事故、杜绝重特大交通事故;遏制较大火灾事故,力争减少一般火灾事故;加强危爆物品安全监管工作,全年不发生民爆安全责任事故。
  (三)深入推进公安信息化应用工作。强化执法办案与监督信息系统应用工作;完成视频监控及联网传输平台的市级、县级、派出所三级平台建设,为业务警种使用提供平台支持;完成市政府下达的视频监控建设任务,加强应用,服务实践,健全完善分县局、派出所监控平台,为侦查破案提供线索和证据。
  (四)加大执法规范化建设力度。实行执法信息网上录入、执法程序网上流转、执法活动网上监督、执法培训网上进行、执法质量网上考核的执法办案新机制;继续加大执法质量考评工作力度,年内开展三次执法质量集中考评,提升公安机关执法公信力;加强法律培训,抓好新刑事诉讼法的学习贯彻落实,进一步提升广大民警的执法办案水平。
  (五)持续深化和谐警民关系建设。继续抓好队伍建设“1+9”制度体系的贯彻落实,推出1-2名先进典型;继续深入开展人民警察核心价值教育活动,进一步凝聚警心,增强核心战斗力;加大民生警务建设力度,不断改进公安管理工作,着力提升服务水平,窗口单位群众满意率达到95%以上。
  (六)四创工作。完成市四创领导小组下达的各项“四创”工作任务。
  三、部门基本情况
  市公安局机关为全额拨款行政单位,内设19个职能部、处、室,行政编制141人,实有 134人。离退人员共69人,其中:离休1人,退休68人。2016年底固定资产总值11297.54万元。
    局直属二级预算单位11个,为全额拨款行政单位,编制 292人,实有278人。
    四、部门预算收支情况及测算说明
    2017年市公安局机关收入预算2972.17万元。2017年收入预算主要为一般预算财政拨款收入2972.17万元,较2016年预算收入2459.12万元增加513.05万元增加20.86%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入以及民警增资所致。2017年一般预算拨款支出2972.17万元,其中:工资福利支出1268.04万元,对个人和家庭得补助支出138.43万元,日常公用支出532.9万元,项目支出1032.8万元。较2016年一般预算拨款支出2459.12万元增加513.05万元,增加20.86%,增加的主要原因为增加公务交通补贴及民警增资所致。
  2017年市公安局基层单位收入预算4464.64万元。2017年收入预算主要为一般预算财政拨款收入4458.64万元,较2016年预算收入3663.13万元增加795.51万元增加21.77%,主要原因为财政加大对公安工作的经费投入,办案业务经费向基层一线单位倾斜所致。非税收入6万元。2017年一般预算拨款支出4464.64万元,其中:工资福利支出2310.21万元,对个人和家庭得补助支出230.62万元,日常公用支出939.74万元。项目支出984.07万元。较2016年一般预算拨款支出3663.13万元增加801.51万元增加21.88%,主要原因为刑警、巡特警、禁毒等警种经费支出增加所致。非税安排支出6万元。下属独立核算单位共计11家(其中包含虹桥、建乐分局两个市财政供养单位),其中:局机关134名人员、下属单位278名人员,经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
  项目支出预算编制的主要依据:一是根据2017年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标责任考核指标,以及新老虎机平台:和陕西新老虎机平台:厅下达的各项信息化建设等任务,综合新老虎机平台:财力状况和物价上涨等因素进行测算;二是全力维护社会大局持续稳定。保持主动进攻态势,加大对敌斗争力度,确保新老虎机平台:社会政治稳定,围绕积极创建“平安铜川”,努力提升“两率一度”。加大各类刑事案件侦破和犯罪嫌疑人打击处理力度,严惩黑恶势力犯罪;继续推进禁毒人民战争;全力维护社会主义市场经济秩序;继续深化平安单位创建活动等业务工作经费需求,进行综合分析测算;三是对年度工作目标任务之外的一次性临时项目,进行合理测算。

 

部门收支预算总表

单位:万元

收入 支出
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别 本年预算数
** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 7,430.81 一.一般公共服务支出   一、工资福利支出 3,578.25 一、基本支出 5,419.94
二、非税收入 6.00 二.外交支出   二、商品和服务支出 2,646.07     1、工资福利支出 3,578.25
 1、行政事业性收费收入 6.00 三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 369.05     2、对个人和家庭补助支出 369.05
    2、罚没收入   四.公共安全支出 7,436.81 四、对企事业单位的补贴       3、日常公用经费 1,472.64
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出          其中:公务接待费 25.5
    六.科学技术支出   六、赠与        车辆运行维护费 338.4 
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出        因公出国(境)费用 13 
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 2,016.87
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出       其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出 843.44     
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合     计 7,436.81 合     计 7,436.81 合     计 7,436.81 合     计 7,436.81

 

 

部门收入总表

单位:万元

收入项目类别 本年预算数
** 1
一、一般预算财政拨款收入 7,430.81
二、非税收入 6.00 
    1、行政事业性收费收入 6.00 
    2、罚没收入  
三、其他收入  
合     计 7,436.81 

 

 

部门支出总表

单位:万元

功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别

本年预算数

** 2 ** 3 ** 4
一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 3,578.25 一、基本支出 5,419.94
二.外交支出   二、商品和服务支出 2,646.07     1、工资福利支出

      3,578.25

三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 369.05     2、对个人和家庭补助支出 369.05
四.公共安全支出 7,436.81  四、对企事业单位的补贴       3、日常公用经费 1,472.64
五.教育支出   五、转移性支出          其中:公务接待费 25.50
六.科学技术支出   六、赠与                车辆运行维护费 338.40 
七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出                因公出国(境)费用 13.00 
八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 2,016.87
九.社会保险基金支出   九、基本建设支出       其中:车辆购置费用  
十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出 843.44     
十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
十三.农林水支出          
十四.交通运输支出          
十五.资源勘探电力信息等支出          
十六.商业服务业等支出          
十七.金融支出          
十八.援助其他地区支出          
十九.国土海洋气象等支出          
二十.住房保障支出          
二十一.粮油物资储备支出          
二十二.国有资本经营预算支出          
二十三.预备费          
二十四.其他支出          
二十五.转移性支出          
二十六.债务还本支出          
二十七、债务付息支出          
二十八、债务发行费用支出          
           
合     计 7,436.81 合     计 7,436.81 合     计 7,436.81

 

 

财政拨款收支总表

单位:万元

收入   支出          
收入项目类别 本年预算数 功能分类 本年预算数 经济分类 本年预算数 支出项目类别

本年预算数

** 1 ** 2 ** 3 ** 4
一、一般预算财政拨款收入 7,430.81  一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 3,578.25 一、基本支出    5,419.94
二、非税收入 6.00  二.外交支出   二、商品和服务支出 2,646.07 1、工资福利支出

        3,578.25

1、行政事业性收费收入 6.00  三.国防支出   三、对个人和家庭的补助 369.05 2、对个人和家庭补助支出 369.05
2、罚没收入   四.公共安全支出 7,436.81  四、对企事业单位的补贴   3、日常公用经费 1,472.64
三、其他收入   五.教育支出   五、转移性支出   其中:公务接待费 25.50
    六.科学技术支出   六、赠与   车辆运行维护费 338.40
    七.文化体育与传媒支出   七、债务利息支出    因公出国(境)费用 13.00
    八.社会保障和就业支出   八、债务还本支出   二、项目支出 2,016.87
    九.社会保险基金支出   九、基本建设支出     其中:车辆购置费用  
    十.医疗卫生与计划生育支出   十、其他资本性支出 843.44     
    十一.节能环保支出   十一、贷款转贷及产权参股      
    十二.城乡社区支出   十二、其他支出      
    十三.农林水支出          
    十四.交通运输支出          
    十五.资源勘探电力信息等支出          
    十六.商业服务业等支出          
    十七.金融支出          
    十八.援助其他地区支出          
    十九.国土海洋气象等支出          
    二十.住房保障支出          
    二十一.粮油物资储备支出          
    二十二.国有资本经营预算支出          
    二十三.预备费          
    二十四.其他支出          
    二十五.转移性支出          
    二十六.债务还本支出          
    二十七、债务付息支出          
    二十八、债务发行费用支出          
               
合     计 7,436.81  合     计 7,436.81  合     计 7,436.81  合     计 7,436.81

 

 

一般公共预算支出表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 7,436.81 5,419.94 2,016.87  
204 公共安全支出 7,436.81 5,419.94 2,016.87  
  20402   公安 7,436.81 5,419.94 2,016.87  
    2040201     行政运行 3,901.69 3,901.69    
2040202 一般行政管理实务 243.44   243.44  
    2040204     治安管理 729.78 566.60  163.18  
    2040206     刑事侦查 241.00   241.00  
    2040211     禁毒管理 257.14 157.14  100.00  
    2040214     反恐怖 50.00   50.00  
    2040216     网络运行及维护 219.36   219.36  
    2040217     拘押收教场所管理 908.39 549.91  359.48  
    2040219     信息化建设 520.00   520.00  
    2040299     其他公安支出 366.01 245.60  120.41  

 

 

一般公共预算支出表(按经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 7,436.81  5,419.94     2,016.87
301 工资福利支出 3,578.25  3,578.25     
30101   基本工资 2,005.26  2,005.26     
30102   津贴补贴 1,085.50  1,085.50     
30103   奖金 3.42  3.42     
30108   行业津贴 110.83  110.83     
30110   值勤岗位津贴 205.87  205.97     
30180   奖金(卡发) 163.67  163.67     

30199

  其他工资福利支出 3.60 3.60    

302

商品和服务支出 2,646.07  1,472.64     1,173.43

30201

  办公费 675.80  675.80     

30202

  印刷费 32.50  32.50     

30204

  手续费 2.90  2.90     

30205

  水费 52.20  52.20     

30206

  电费 136.00  136.00     

30207

  邮电费 34.20  34.20     

30211

  差旅费 29.50  29.50     

30212

  因公出国(境)费用 13.00 13.00    

30213

  维修(护)费 24.00  24.00     

30214

  租赁费 14.00  14.00     

30217

  公务接待费              25.50  25.50    

30218

  专用材料费                3.00 3.00    

30219

  装备购置费              15.40  15.40    

30224

  被装购置费               22.00 22.00    

30225

  专用燃料费                4.00 4.00    

30226

  劳务费              24.00  24.00    

30228

  工会经费                6.00 6.00    

30229

  福利费                4.00 4.00    

30232

  其他交通费用               49.00 49.00    

30298

  公务交通补贴              305.64 305.64    

30299

  其他商品和服务支出            1,173.43     1,173.43

303

对个人和家庭的补助              369.05 369.05    

30303

  退职(役)费 1.00 1.00    

30304

  抚恤金 3.90 3.90    

30309

  奖励金 0.11 0.11    

30311

  住房公积金(非卡发) 8.65 8.65    

30313

  购房补贴 0.70 0.70    

30314

  独生子女费 1.91 1.91    

30380

  住房公积金(卡发) 273.99 273.99    

30381

  遗属补助 7.56 7.56    

30383

  取暖费 31.88 31.88    

30384

  降温费 36.18 36.18    

30399

  其他对个人和家庭的补助支出 3.17 3.17    

310

其他资本性支出 843.44     843.44

31007

  信息网络构建 10.00     10.00

31099

  其他资本性支出 833.44     833.44

 

 

一般公共预算基本支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出

备注

** ** 1 2 **
  合计 5,419.94 5,419.94  
204 公共安全支出 5,419.94 5,419.94  
  20402   公安 5,419.94 5,419.94  
    2040201     行政运行 3,901.69 3,901.69  
    2040204     治安管理 566.60  566.60   
    2040211     禁毒管理 157.14  157.14   
    2040217     拘押收教场所管理 549.91  549.91   
    2040299     其他公安支出 245.60  245.60   

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:万元

经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 备注
** ** 1 2 **
  合计 5,419.94  5,419.94   
301 工资福利支出 3,578.25  3,578.25   
  30101   基本工资 2,005.26  2,005.26   
  30102   津贴补贴 1,085.50  1,085.50   
  30103   奖金 3.42  3.42   
  30108   行业津贴 110.83  110.83   
  30110   值勤岗位津贴 205.97  205.97   
  30180   奖金(卡发) 163.67  163.67   
30199   其他工资福利支出 3.60 3.60  
302 商品和服务支出 1,472.64  1,472.64   
  30201   办公费 675.80  675.80   
  30202   印刷费 32.50  32.50   
  30204   手续费 2.90  2.90   
  30205   水费 52.20  52.20   
  30206   电费 136.00  136.00   
  30207   邮电费 34.20  34.20   
  30211   差旅费 29.50  29.50   
  30212   因公出国(境)费用 13.00 13.00  
  30213   维修(护)费 24.00  24.00   
  30214   租赁费 14.00  14.00   
  30217   公务接待费  25.50  25.50  
  30218   专用材料费 3.00 3.00  
  30219   装备购置费  15.40  15.40  
  30224   被装购置费 22.00 22.00  
  30225   专用燃料费 4.00 4.00  
  30226   劳务费  24.00  24.00  
  30228   工会经费 6.00 6.00  
  30229   福利费 4.00 4.00  
  30232   其他交通费用 49.00 49.00  
  30298   公务交通补贴 305.64 305.64  
303 对个人和家庭的补助 369.05 369.05  
  30303   退职(役)费 1.00 1.00  
  30304   抚恤金 3.90 3.90  
  30309   奖励金 0.11 0.11  
  30311   住房公积金(非卡发) 8.65 8.65  
  30313   购房补贴 0.70 0.70  
  30314   独生子女费 1.91 1.91  
  30380   住房公积金(卡发) 273.99 273.99  
  30381   遗属补助 7.56 7.56  
  30383   取暖费 31.88 31.88  
  30384   降温费 36.18 36.18  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.17 3.17  

 

 

政府性基金预算收支表

单位:万元

收入 支出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数

一、政府性基金拨款

0.00

一、科学技术支出

0.00

一、基本支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

0.00

    工资福利支出

0.00

 

 

三、社会保障和就业支出

0.00

    商品和服务支出

0.00

 

 

四、节能环保支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

五、城乡社区支出

0.00

二、项目支出

0.00

 

 

六、农林水支出

0.00

    工资福利支出

0.00

 

 

七、交通运输支出

0.00

    商品和服务支出

0.00

 

 

八、资源勘探信息等支出

0.00

    对个人和家庭的补助

0.00

 

 

九、商业服务等支出

0.00

    对企事业单位的补助

0.00

 

 

十二、金融支出

0.00

    转移性支出

0.00

 

 

十三、其他支出

0.00

    债务利息支出

0.00

 

 

十四、转移性支出

0.00

    基本建设支出

0.00

 

 

十五、债务还本支出

0.00

    其他资本性支出

0.00

 

 

十六、债务付息支出

0.00

    其他支出

0.00

 

 

十七、债务发行费用支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

三公经费、会议费、培训费预算表

单位:万元

单位名称 三公经费 会议费 培训费
小计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费用
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6 7 8
新老虎机平台:公安局 376.90  25.50  338.40  0.00  338.40  13.00     

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